廉政风险自检自查报告-澳门银银河官方入口

廉政风险自检自查报告

工作报告 2023-11-17

  廉政风险是指党员干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。主要是指拥有公务人员凭借所拥有的公共权力在执行公务过程中或日常生活中出现谋求私利等腐败行为的可能性。互信范文网今天为大家精心准备了廉政风险自检自查报告,希望对大家有所帮助!

廉政风险自检自查报告

  一、指导思想

  以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,树立科学监管理念,维护农村地区医疗机构的合法权益,保障农村群众用药用械安全,促进我区食品药品监管工作与经济社会的协调发展。

  二、工作目标

  通过一年的努力,将农村卫生室、个体诊所纳入“动态化分级管理”的长效监管机制,保障农村群众的用药用械安全。

  三、动态化分级管理办法

  本办法将对辖区内农村卫生室、个体诊所进行“动态化分级管理”,原则上以日常监督检查情况为基础,参考稽查办案情况,进行综合评定,分为abc三级。采取企业定期自查与分局例行检查相结合的管理方式,每年根据日常监管的得分情况决定级次及升降。具体做法如下:

  (一)级次确定

  标准:

  农村地区医疗机构以日常监督检查情况为基础,参考稽查办案情况,综合评定为标准;

  比例:(将据每年实际情况调整)

  以百分制为基础,abc级所占比例:a级15-20%,b级60-70%,c级15-20%。

  升降:

  每年年底根据日常管理和检查中的得分情况综合评定决定级次的升降。

  (二)管理方式(日常稽查、协查案件除外)

  a级:半年自查报告1次,每年2次,6月30日前和12月31日前报送,年内接受例行检查1次;

  b级:每季自查报告1次,每年4次,每季末报送,年内接受例行检查2次;

  c级:每月自查报告1次,每年12次,每月底报送,年内接受例行检查3次。

  (三)分工负责

  采取分队分区负责的方式,由稽查一分队、二分队分别负责对两镇医疗机构的日常监督检查工作。

  各单位按照以上范围划定,将自查报告报送到相关的稽查分队。

  每年据级次升降情况进行督促、检查和表彰。

  四、实施步骤(共分两个阶段)

  第一阶段(5月—9月):自查自纠、自我评价阶段。

  各卫生室、个体诊所认真地自我检查,进行整改,杜绝违规行为,并填写《农村医疗机构自查定级申请表》,申请级次。

  第二阶段(10月—12月):申请验收、定级阶段。

廉政风险自检自查报告

  一、开展学习教育,打好排查基础

  为了切实做好廉政风险防控工作,我中心把学习教育贯穿在防控工作的始终。在全体学习全面从严治党的新形势、新部署、新要求下,又组织全体人员参与“反四风”建设学习、2019年以来武汉市纪委和湖北省纪委的干部违规通报、赵乐际在中央纪委三次全会上的、全国两会精神、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党内监督条例(试行)》等,为做好廉政风险排查和防控工作打下了坚实的基础。

  二、明确责任分工,强化督促检查

  为确保廉政风险防控工作保质保量按时完成,我中心及时召开了会议,将任务分解到了四个工作小组和相关负责人,各小组由负责人牵头排查,并注意征求其他同志的意见,相互提醒,以求实现廉政防控不落一人。信息中心领导对各工作小组的防控工作进行了要求指导和督促,每15天对工作进展情况进行例会通报。通过督促指导,确保廉政风险防控工作的顺利完成。

  三、认真组织防控,制定防范措施

  我中心采取自上而下和自下而上相结合、小组排查和岗位排查相结合、中心排查和个人排查相结合的方式,紧紧围绕《武汉地铁集团2019年党风廉政建设宣传教育月活动方案》(武地铁党[2019]24号)安排,分为以下四步进行了廉洁风险点排查:一是积极进行廉政风险排查动员;二是认真梳理各自岗位职责、从事的信息化工作、权力及其性质;三是认真开展岗位廉政风险排查;四是研究制定防范措施。

  重点针对信息化建设现有管理制度、关键岗位、核心业务和重点环节,查找了信息化运维、权限审批、项目招投标、澳门银银河官方入口的技术支持、商务洽谈、项目实施、合同管理、财务收支和干部管理等9个方面可能存在的制度漏洞和廉政分析点,并讨论了相应的防范措施。

  四、耳畔警钟长鸣,攻防整治一体

  本次廉政风险排查过程中,自上而下的层级我们发现了许多问题,现将相关情况罗列如下:

  1、组织管理

  风险点及潜在廉政风险表现:

  (1)利用职权跟乙方建立人情关系,私自收受乙方礼品,品牌指向性严重。

  (2)讨论方案不完整或有缺陷,未经过充分的调研论证,导致影响决策方案。决策时出现重大意见分歧,参会人员违规擅自扩散或泄露会议内容。

  (3)组织实施过程权责不明,对组织实施过程中的实施情况反馈不及时,实际执行过程中情况发现重大变化或出现特殊情况未及时上报。

  防范措施:

  (1)严格遵守党风廉政建设各项规定,加强党性修养,克己奉公,廉洁自爱,杜绝乙方的一切遐想。

  (2)对重大决策议题提前开展系统的分工调查研究,广泛征求各方意见,必要时邀请专家进行评估,不做“拍脑袋”决策。中心领导加强对议题相关材料的审核,会前充分做好沟通,交换思想,统一意见,严格要求参与决策会议人员遵守组织纪律和保密制度。

  (3)落实分工负责原则,强化分工负责制。实行监督机制和问责机制,建立完善的项目执行反馈评价机制,积极自查,出现特殊情况可暂缓执行,及时请示领导,酌情按规定处理。

  2、项目规划设计:

  风险点及潜在廉政风险表现:

  (1)制度执行过程中,部分制度不够科学严谨,缺乏时效性,约束力不强,不能及时对其修正、补充和完善可能会造成工作中的管理偏差。

  (2)对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥主观能动性。

  (3)擅自修改既定规划设计,不经过专家论证,不按照相关程序报批与执行规划任务,不按审议意见对规划设计方案进行完善和修改,将不完善的方案提交上报。

  防范措施:

  (1)及时根据集团公司实际情况及本部门职责,定期梳理、补充、完善信息化类规章制度,逐步实现各项工作依据,形成按制度办事的行为准则规范。

  (2)加强和规范制度管理,严格程序,自觉接收监督,健全绩效考核制度,把制度落实情况纳入绩效考核中来。

  (3)加强《廉政准则》等党风廉政建设相关制度和规定的学习,严格按照相关程序规定执行规划任务,主动接受监督,对于乱作为、不作为的现象进行责任追究。

  3、项目建设管理

  风险点及潜在廉政风险表现:

  (1)对外招标及选择供应商上存在不透明或其他违规现象。

  (2)利用人情关系或收受礼品、礼金为供应商招投标过程提供便利,招标文件不规范,招标门槛设置不合理,提前透露招标计划信息等。

  (3)在工程、设备采购中,不实行货比三家,不择优采购。在项目建设过程中,只求交差不求质量,信息化项目验收时漏洞百出,不坚持原则,不按规范进行验收,搞人情验收、有偿验收。

  (4)在工程、设备采购结算时,不坚持实事求是的原则,不如实核对单据,手续不完备便私自走结算流程,结算时随意变动单价等。

  (5)利用职权透露合同管理信息,未对对方单位的主体资格、相关业务资质、资信能力、履约能力进行调查。

  (6)未严格按照《武汉地铁集团企业管理信息化建设项目需求管理细则(试行)》文件要求流程审核企业管理信息化建设申报项目。

  防范措施:

  (1)对外招标、供应商选择上,要实行公开、公正、公平招标,严格遵守相关规定,按规定流程政策执行。

  (2)加强廉政教育警示,增强工作责任心,定期组织招标规范流程培训,规范招标文件书写,实行文件责任制,增强保密意识,禁止泄露招标相关信息。

  (3)工程、设备采购过程中,实行货比三家,生成采购调查报告,集体决策择优采购。

  (4)认真学习《武汉地铁集团招标管理实施办法》等相关文件,严格审核项目资料,测试未上线的系统和项目运行情况,严格按照流程规范执行项目管理过程,强化过程和规范管理,杜绝人情和有偿验收现象发生。对不满足要求的项目,及时寻求法律手段要求乙方进行赔偿。

  (5)工程、设备结算时,要牢固树立实事求是的原则,如实核对单据和流程材料,做到手续完备无纰漏。

  (6)加强部门项目管理人员廉政意识,克己奉公、追求卓越,积极核对单位的主体资格、相关业务资质、资信能力、履约能力,对不合格者坚决予以否认。

  (7)严格按照项目管理细则执行信息化建设申报流程,认真填写信息化建设申报表,确保申报材料、流程完备,明确信息化建设项目牵头部门,做好应用系统开发质量管控。

  4、信息化运维管理

  风险点及潜在廉政风险表现:

  (1)信息化类资产登记内容不准确,可能导致资产流失、资产信息失真、账实不符。

  (2)对未处置信息化类资产使用年限审核不严格,可能造成部门资产未做到物尽其用,报废物品违规私自处置未审批。

  工作不积极主动,不按照运维规程操作,随意增删数据,造成重大运行隐患。

  (3)没有严格按照程序进行部分系统备份和落实好人工巡查制度,若系统崩溃有意外丢失数据的风险,没有应急风险预案。

  防范措施:

  (1)加强it资产管理人员的廉洁教育,增强廉政意识,恪守职业道德。

  (2)做好对it资产的日常保管保养工作,严格按照it资产审批领用手续,认真核对发放,严格遵守资产报废流程处理报废资产,做到处置有记录,发放有保障。

  (3)严格执行集团公司资产管理相关制度,处置好信息化类资产,利用好资产管理软件实行实物管理和台账管理分开管理模式,定期对实物及台账进行盘点。

  (4)强化运维人员风险意识,制定详细的风险应急预案和备份计划,定期执行并纳入考核,确保系统数据安全可靠。

  5、网络安全防控

  风险点及潜在廉政风险表现:

  (1)信息化网络业务水平不精湛可能导致网络运行事故的风险,

  没有信息安全总体规划并形成相关的战略规划文档。

  (2)没有完善的信息安全管理体系和防控体系,网络安全意识浅薄可能造成发生网络和信息安全事故的风险。

  (3)没有可靠的网络安全技术架构,网络及安全设备的部署标准和运维情况不够专业,没有技术架构的支撑可能导致运行不到位而造成故障风险。

廉政风险自检

  一、认真学习,提高认识

  根据省、州国土资源系统两整治一改革专项治理工作动员会议精神,我们认真学习了《关于印发临夏州国土资源局党组2010年开展两整治一改革专项治理工作实施方案的通知》等文件,通过认真学习,使我们意识到我们实际工作中确实存在或潜在着一些廉政风险点,认识到了这项工作的重要性,增强了我们站工作人员廉政风险意识和自律意识,为我们站廉政风险点的排查打下了坚实的思想基础。

  二、对照职能,认真排查廉政风险点

  通过学习部、省、州国土资源系统两整治一改革专项治理工作动员大会会议精神,并根据《临夏县国土资源局 2010年开展两整治一改革专项治理工作实施方案》要求,一是站内积极开展了工作中存在或潜在的廉政风险点的排查工作,我们按照工作职能,围绕采矿权出让中的重点环节,从岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和外部环境等方面,通过自己找、相互查、集体议的方式排查廉政风险点。首先自己查找工作中的廉政风险点。其次,工作人员相互查找工作中的廉政风险点。最后,所有工作人员集中讨论,从自己找、相互查出存在或潜存的廉政风险点中,经过认真讨论、筛选,从划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更登记等四个重点环节中确定出四个廉政风险点。二是我们针对排查出的岗位廉政风险点,通过认真分析廉政风险点存在的原因,制定了相应的廉政风险防控措施。

  (一)划定矿区范围工作中的风险点及防控措施

  风险点:接受好处将不符合县矿产和土地规划的划定了矿区范围的风险点。

  防控措施:一是同意划定矿区范围的,必须按要求上报《新设采矿权矿区范围划定审查表》,首先表中必须要有分管土地、矿产副局长确认符合规划,并签字。其次,必须要有局长同意划定矿区范围的签字,并加盖单位公章。二是上报申请划定矿区范围的,矿管、土地规划相关人员联合进行现场实地踏勘,严格对照县土地、矿产规划,核对上报的《新设采矿权矿区范围划定审查表》中规划符合情况是否属实,确保划定的矿区范围必须符合两个规划;三是符合土地、矿产两个规划申请划定矿区范围的,提交局务会研究确定是否同意上报

  (二)采矿权新立审批中的风险点及防控措施

  风险点:接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件受理的风险点。

  防控措施:新设采矿权申请登记报件资料齐全后,必须由采矿权人上报州大厅国土资源局受理,做到受、办件人的分离;

  (三)采矿权延续工作中的风险点及防控措施

  风险点:接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件的风险点。

  防控措施:采矿权延续申请登记报件资料齐全后,由采矿权人上报州大厅国土资源局受理,做到受、办件人的分离。

  (四)采矿权变更工作中的风险点及防控措施

  风险点:接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件的风险点。

  防控措施:采矿权变更申请登记报件资料齐全后,由采矿权人上报州政府政务大厅国土资源局受理,做到受、办件人的分离。

廉政风险自检自查报告

https://m.huxinfoam.com/baogaozongjie/413053/

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

网站地图